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公司办公用品采购协议书精选多篇

11月27日 鬼神氏投稿
  第一篇:公司办公用品采购协议书
  买方名称:xx公司(以下简称甲方)
  地址:
  邮编:
  联系人:xxx
  电话:
  传真:
  卖方名称:xx公司(以下简称乙方)
  地址:
  邮编:
  联系人:xx
  电话:
  传真:
  开户银行:
  帐号:
  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:
  1。释义(除非文本另有不同要求)
  1。1文中双方指甲方和乙方,一方指甲方和乙方中的任何一方。
  1。2文中所涉及费用均以人民币元为计量单位。
  1。3文中年、月、日均指公历年、月、日。
  2。合同标的
  2。1甲方向乙方购买办公用品及耗材
  2。2产品描述(产地、型号、规格)
  见采购标书(以标书内容为准)
  2。3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。
  3。合同价款
  3。1单价及总价
  见采购清单
  3。2供货价格
  a、在同等产品中,我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位;
  b、按照标书中所提出的达到一定采购量后享受的优惠价格执行。
  3。3价格调整
  每一个季度结束前5个工作日内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,个别产品如价格调整浮动至4时;即可进行更新(包括误报的错误价格),以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。
  3。4执行更新价格
  甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。
  3。5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
  4。支付方式
  相关的合同范本办公家具采购合同水果(苹果)采购合同粮食竞价采购合同农副产品采购书茶叶采购合同食品采购合同政府采购合同书建材采购合同木材采购(订货)合同
  本合同采用以下第1种方式支付。
  4。1货到甲方指定地点,甲乙双方共同对产品进行验收,每个季度(或月)结束后5个工作日内,乙方需提供发票及甲方订单,经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后,确认发生费用与乙方提供的发票相符,甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。
  4。2合同签订后个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的)即人民币();乙方负责将设备运到甲方指定地点,设备验收合格后,甲方在一周内向乙方支付货款总额的,即人民币();余款(货款总额的)即人民币(),作为质保金待设备质保期满后一周内支付。
  5。包装及运输
  5。1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式,产品采用密封性形式,包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和或损失。
  5。2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中,商品毁损、灭失的风险由乙方承担。
  12。4如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品(经甲方允许可以延期送的产品除外),每延期一日,乙方应向甲方支付一季度总货款千分之二的违约金,但总计不超过合同总价的百分之五。
  12。5如乙方提供的货物质量与招标书规定不符,甲方有权退货,并要求乙方承担甲方由此受到的经济损失。
  13。合同的变更和解除
  13。1除非遇到不可抗力因素,导致本合同不能履行,未经甲乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同的内容。
  13。2对本合同的任何修改或补充,只有在双方授权的代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  13。3如本合同任何一方严重违反合同,另一方应及时向违约方发出书面纠正通知,违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为,否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的损失。
  13。4本合同任何一方破产、解散,本合同自动终止。
  14。不可抗力
  14。1由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法履行全部或部分合同义务,则合同延期执行,该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本合同的责任,但应在72小时内及时通知另一方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在随后的十天通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方,作为不可抗力的证明。
  14。2受不可抗力影响的一方,应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响,并在不可抗力事件后,继续履行合同职责。
  14。3在不可抗力的影响下,受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件持续时间超过三个月以上,双方可以就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。
  21hr14。2对因不可抗力造成的损失,双方互不承担责任。
  15。
  15。1本合同中任何通知必须为书面形式
  注:以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。
  16。争议解决和适用法律
  16。1与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议,应由双方友好协商解决,不能解决时,任何一方均可向北京仲裁委员会提出仲裁。
  16。2仲裁为终局裁决,对双方均具有法律约束力。
  16。3争议处理期间除正在审理的部分以外,双方应继续执行合同的其余部分。
  16。4本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。
  17。其他
  17。1本合同未尽事宜,应由甲、乙双方协商后以书面形式补充,加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。
  17。2本合同一式五份(共6页),甲方执三份,乙方执二份,具有同等法律
  效力。
  17。3本合同自甲、乙双方加盖公司印章,并经双方授权代表签字后生效。
  甲方:xx公司
  代表:(签章)
  乙方:xx公司
  代表:(签章)
  第二篇:公司办公用品采购管理办法
  文章标题:公司办公用品采购管理办法
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  为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党
  风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。
  第一条办公物品购买原则
  为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。
  第二条办公物品订购方式
  小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。
  大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
  1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。
  2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或
  负责人予以确定。
  3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
  第三条办公物品采购过程
  在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。
  一、验货
  所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联
  留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
  二、付款
  采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签
  字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
  三、分发
  办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提
  下进行采购。
  四、保管
  办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库
  管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
  第四条办公物品采购纪律
  一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用
  ;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
  二、物品采购过程中发生的折扣、让利等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经
  办人员。
  三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。
  第五条本规定从即日起执行
  《公司办公用品采购管理办法》来源于好范文网,欢迎阅读公司办公用品采购管理办法。
  第三篇:文档公司办公用品采购管理制度
  公用品采管理制度公用品采管理制度公用品采管理制度公用品采管理制度加强管理,范公司公用品的采、取及保管行,既支、减少浪,又保正常工作展,特制定本制度。一、全所所有公用品(含日用品、动保护用品等)的采、发放、管理工作,由公室统一。二、公用品的分类本制度所定的公用品分一般公用品和特殊公用品两类。一般公用品指位价格100元以下的日常公消耗性用品,如笔、本、、印油等;特殊公用品指位价格在100元以上但不超500元的一次性公用品或公用的非消耗性用品。三、公用品的采1、一般公用品的采在每月末由管依据存及公用量情况提出采划,主公到主任批准后,集中置;特殊公用品的采,由相部门提出申,经总经理批准后,门。2、采人必格按照采批划行采,不得随意增加采品种和量,凡未列入采划或未经批的物品,任何人不得擅自。否,务不予。,不从中取私利。3、真理出入登手,未理入手的用品,不准直接使用。四、公用品的取发放与管理1、公用品用固定间行:每周二、周六下午。2、一般公用品可根据工作需要,由部门工作人填《公用品用》(一式两份),经部门人字后,提交到公室,由管送到各相部门座席。3、特殊公用品需经总经理批后,由使用部门填《公用品使用登表》,直接理用手。4、一般公用品的发放,由公室人依据经部门人字后的《公用品用》,直接发放各使用部门;五、特殊公用品的发放,公室指定人,经使用部门理有用手后,交使用部门具体使用和管理。2、每月25日前,公室各部门《公用品用》和《公用品使用登表》总后交务部,务室以此做各部门经济核算依据。3、公室指定人公用品的管理工作,要做到分类存放,放整齐,清洁有序。4、要真做好新物品入前的查、收工作,要建立公用品管理台,做到入有手、发放有登。青飞国际航空旅游服务有限公司2014年8月17日附:公用品用公用品用公用品用公用品用号号号号::::
  用部门部门人用人用间用物品名格用量用途经手人字:公室主任字:
  第四篇:xx公司办公用品集中采购管理制度
  为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法,xx公司办公用品集中采购管理制度。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
  一集中采购和管理的原则
  1。保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
  2。保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
  3。集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,
  4。财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
  5。人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
  二、审批权限
  购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。
  三、办公用品集中采购的范围
  办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
  四、集中采购程序
  1。各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部,管理制度《xx公司办公用品集中采购管理制度》。
  2。保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。
  3。保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
  4。保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
  五、实施中注意事项
  1。计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
  2。购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
  3。(推荐访问范文网www。haoWOrd。com)各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。
  4。书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
  5。电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字
  第五篇:公司办公用品采购及管理方案
  公司办公用品采购及管理方案范文
  一、为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。
  二、办公用品的申购及审批规定:
  1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。
  2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过2014元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。
  3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。
  三、办公用品的采购规定:
  1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。
  2、采购人员采购办公用品时,务必把握货比三家、物美价廉的原则,确保所购用品质量。
  3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。
  4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。
  四、办公用品的验收及报销规定:
  1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
  2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。
  3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。
  五、办公用品的领用规定:
  1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
  2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。
  3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。
  4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。
  5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。
  6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。
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